2015年岭南师范学院附属中学部门决算
2015年岭南师范学院附属中学部门决算
2015年岭南师范学院附属中学部门决算
目录
第一部分 岭南师范学院附属中学概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 岭南师范学院附属中学2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 岭南师范学院附属中学2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 岭南师范学院附属中学概况
(一)部门主要职责
岭南师范学院附属中学是主管教学工作的职能部门。主要职责:全面贯彻党的教育方针,组织教育教学及教学研究活动,保证教育教学质量,维护教职工的合法权益,为学生健康成长提供良好的学习环境,把学生培养成为合格的现代公民。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入岭南师范学院附属中学2015年部门决算编报范围的单位共1个,编报单位是岭南师范学院附属中学,没有下属单位。
第二部分 岭南师范学院附属中学2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
(一)年度收入总体情况
岭南师范学院附属中学2015年度总收入4542.72万元,其中本年收入 4542.72 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入4254.42 万元,比上年决算数增加664.14万元,增长18.49 %。主要原因:2015年人员增加相应工资福利收入等增加和公用经费增加等。
2.上级补助收入22.07 万元,比上年决算数增加18.07万元,增长451.75 %。主要原因:上级拨第十四届省运会经费等。
3.事业收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
4.经营收入 0万元,比上年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。
5.其他收入266.23 万元,比上年决算数增加75.18 万元,增长39.35 %。主要原因:初中义务教育公用经费补助增加等。
(二)年度支出总体情况
岭南师范学院附属中学2015年度总支出4644.19 万元,其中本年支出 4644.19 万元。具体情况如下:
1.教育(类)支出 4145.88万元,主要支出项目有高中教育支出,比上年决算数增加760.85 万元,增长25.51%,主要原因是2015年人员增加相应工资福利收入等增加和公用经费增加等。
2.社会保障和就业支出210.69万元, 主要用于退休人员支出,比上年决算数增加10.43万元,增长5.20%,主要原因是退休费增加。
3.医疗卫生与计划生育支出61.17万元,主要用于医疗保障支出,比上年决算数增加2.30万元,增长3.90%,主要原因是人员医疗费增加。
4.住房保障支出226.45万元,主要用于住房公积金和住房补贴支出,比上年决算数增加44.78万元,增长24.64%,主要原因是住房公积金提高。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
岭南师范学院附属中学2015年度财政拨款收入合计4254.42 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4254.42 万元,比年初预算数增加1231.22万元,增长40.72%;主要原因是2015年人员增加相应工资福利收入等增加和年初预算未包含项目收入571.78万元;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
(二)2015年度财政拨款支出说明
岭南师范学院附属中学2015年度财政拨款支出合计4312.02 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4312.02 万元,比年初预算数增加1288.82 万元,增长42.63%;主要原因是2015年人员增加相应工资福利支出增加和年初预算未包含项目支出571.78万元;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
分功能科目看,教育支出3813.71 万元,主要用于人员工资福利支出和学校教育发展公用经费支出;社会保障和就业支出210.69万元,主要用于退休人员支出。医疗卫生与计划生育支出61.17万元,主要用于医疗保障支出, 住房保障支出226.45万元,主要用于住房公积金和住房补贴支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
岭南师范学院附属中学2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.31万元,完成预算11.00 万元的11.90 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算0 万元的 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.00 万元,完成预算3.00 万元的33.33 %;公务接待费支出决算为 0.31 万元,完成预算8.00 万元的3.87 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.10万元,下降45.64%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.22 万元,增长28.20%;公务接待费支出决算减少1.32万元,下降80.98%。因公出国(境)费支出无增减;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是校车已使用快达到报废年限,维修费用多;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”,严控公务接待开支,促使公务接待费用下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出1.00 万元,占76.34 %;公务接待费支出0.31 万元,占23.66 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属X个单位出国团组 0 个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.00 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,公务用车运行及维护支出1.00 万元,单位公务用车保有量为 1 辆,主要用于中高考运送试卷等。
3.公务接待费支出0.31 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,学校发生国内接待3 次,接待人数共 38 人。主要包括接待省专项资金绩效评价组16人等。
四、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额451.20万元,其中:政府采购货物支出397.16万元、政府采购工程支出52.16万元、政府采购服务支出1.88万元。授予中小企业合同金额451.20万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(二)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)预算绩效管理工作开展情况。
无
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 岭南师范学院附属中学2015年部门决算表
|
2015年收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
公开01表 |
|||||
|
部门:岭南师范学院附属中学 |
|
|
单位:万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4254.42 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|||
|
二、上级补助收入 |
2 |
22.07 |
二、外交支出 |
15 |
|
|||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
|
|||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
4145.88 |
|||
|
六、其他收入 |
6 |
266.23 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
|||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
|
|||
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
210.69 |
|||
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
61.17 |
|||
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
0.00 |
|||
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
0.00 |
|||
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
0.00 |
|||
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
0.00 |
|||
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
0.00 |
|||
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
0.00 |
|||
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
0.00 |
|||
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
0.00 |
|||
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
0.00 |
|||
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
226.45 |
|||
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|||
|
本年收入合计 |
9 |
4542.72 |
本年支出合计 |
22 |
4644.19 |
|||
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
44.63 |
结余分配 |
23 |
|
|||
|
年初结转和结余 |
11 |
133.13 |
年末结转和结余 |
24 |
76.29 |
|||
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|||
|
总计 |
13 |
4720.48 |
总计 |
26 |
4720.48 |
|||
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。 |
||||||||
|
2015年收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门:岭南师范学院附属中学 |
|
单位:万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
4542.72 |
4254.42 |
22.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266.23 |
|||
|
205 |
教育支出 |
4044.41 |
3756.11 |
22.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266.23 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3915.55 |
3627.25 |
22.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266.23 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
224.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224.67 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
3670.98 |
3607.35 |
22.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.56 |
||
|
2050205 |
高等教育 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
15.34 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050302 |
中专教育 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050801 |
教师进修 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
87.64 |
87.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
87.64 |
87.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
34.50 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
34.50 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210.69 |
210.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
209.57 |
209.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
209.57 |
209.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.17 |
61.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
61.17 |
61.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
48.45 |
48.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
226.45 |
226.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
226.45 |
226.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
189.73 |
189.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
36.72 |
36.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明: |
|
|||||||||
|
2015年支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||
|
部门:岭南师范学院附属中学 |
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
4,644.19 |
3,786.16 |
858.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
4,145.88 |
3,287.85 |
858.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20502 |
普通教育 |
4,017.03 |
3,287.85 |
729.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2050203 |
初中教育 |
254.51 |
0.00 |
254.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2050204 |
高中教育 |
3,742.62 |
3,287.85 |
454.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2050205 |
高等教育 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
15.34 |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20503 |
职业教育 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2050302 |
中专教育 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20508 |
进修及培训 |
6.39 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2050801 |
教师进修 |
3.39 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
87.64 |
0.00 |
87.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
87.64 |
0.00 |
87.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
34.50 |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
34.50 |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210.69 |
210.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
209.57 |
209.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
209.57 |
209.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.17 |
61.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21005 |
医疗保障 |
61.17 |
61.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
48.45 |
48.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
226.45 |
226.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
226.45 |
226.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
189.73 |
189.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
36.72 |
36.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明: |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
2015年财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门:岭南师范学院附属中学 |
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,254.42 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
3,813.71 |
3,813.71 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
210.69 |
210.69 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
61.17 |
61.17 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
226.45 |
226.45 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
4,254.42 |
本年支出合计 |
49 |
4,312.02 |
4,312.02 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
57.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
57.60 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
4,312.02 |
总计 |
54 |
4,312.02 |
4,312.02 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明: |
||||||||
|
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门:岭南师范学院附属中学 |
|
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
4,312.02 |
3,740.24 |
571.78 |
||||
|
205 |
教育支出 |
3,813.71 |
3,241.93 |
571.78 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
3,684.85 |
3,241.93 |
442.92 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
3,664.95 |
3,241.93 |
423.02 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
15.34 |
0.00 |
15.34 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
6.39 |
0.00 |
6.39 |
|||
|
2050801 |
教师进修 |
3.39 |
0.00 |
3.39 |
|||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
87.64 |
0.00 |
87.64 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
87.64 |
0.00 |
87.64 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
34.50 |
0.00 |
34.50 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
34.50 |
0.00 |
34.50 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210.69 |
210.69 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
209.57 |
209.57 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
209.57 |
209.57 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.17 |
61.17 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
61.17 |
61.17 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
48.45 |
48.45 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
226.45 |
226.45 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
226.45 |
226.45 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
189.73 |
189.73 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
36.72 |
36.72 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明: |
|||||||
|
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
部门: |
岭南师范学院附属中学 |
|
单位:万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,696.51 |
302 |
商品和服务支出 |
392.52 |
310 |
其他资本性支出 |
11.23 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
511.91 |
30201 |
办公费 |
212.08 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,317.17 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.34 |
||||
|
30103 |
奖金 |
150.50 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
142.99 |
30204 |
手续费 |
0.60 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
26.09 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
487.36 |
30206 |
电费 |
6.72 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
11.94 |
31008 |
物资储备 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
86.58 |
30209 |
物业管理费 |
1.36 |
31010 |
安置补助 |
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
639.98 |
30211 |
差旅费 |
6.92 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||
|
30302 |
退休费 |
236.95 |
30213 |
维修(护)费 |
12.03 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
6.05 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
0.47 |
30216 |
培训费 |
1.30 |
31099 |
其他资本性支出 |
7.89 |
||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.31 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||
|
30307 |
医疗费 |
16.96 |
30218 |
专用材料费 |
27.60 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||
|
30308 |
助学金 |
22.56 |
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||
|
30309 |
奖励金 |
59.91 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
8.18 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||
|
30311 |
住房公积金 |
255.49 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
6.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||
|
30313 |
购房补贴 |
41.39 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
399 |
其他支出 |
|
||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.15 |
39906 |
赠与 |
|
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.20 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.57 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
69.67 |
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
3,336.49 |
公用经费合计 |
403.75 |
|||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明: |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
部门:岭南师范学院附属中学 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11 |
0 |
3 |
0 |
3 |
8 |
1.31 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0.31 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况有关填表说明: |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
部门: |
岭南师范学院附属中学
|
|
|
单位:万元 |
|||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出(类) |
|
|
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务(款) |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行(项) |
|
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明: |
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